2018年度武漢市互聯網信息辦公室部門決算

2019-10-15 來源:SRC-1167626272 【打印】

2018年度武漢市互聯網信息辦公室部門決算

 

 

 

 

 

 

 

20191015

 

 

 

 

 

    

第一部分  武漢市互聯網信息辦公室概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

三、部門人員構成

第二部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表(1)

二、收入決算表(2)

三、支出決算表(3)

四、財政撥款收入支出決算總表(4)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(5)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(6)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(7)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(8)

第三部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、關于2018年度預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分  2018年重點工作完成情況

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

第一部分  武漢市互聯網信息辦公室概況

一、部門主要職能

1.負責處理市網絡安全和信息化領導小組日常事務工作,協調督促有關方面落實領導小組的決定事項、工作部署和要求,向領導小組提出工作建議。

2.貫徹落實中央、省網絡安全和信息化發展戰略規劃、互聯網新聞信息傳播方針政策,擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃和政策,督促落實涉及政治、經濟、文化、社會及軍事各個領域網絡安全、信息化和“互聯網+”重大事項。

3.根據全市國民經濟和社會發展總體規劃,擬訂網絡安全和信息化的專項規劃和年度計劃并組織實施,統籌推進全市智慧城市建設。

4.統籌協調組織全市互聯網宣傳和輿論引導工作,推動網絡社會工作和網絡陣地、網絡文化建設,負責全市重點新聞網站規劃建設,維護互聯網意識形態安全。

5.負責推進網絡安全和信息化法治、標準建設,協調處理網絡安全和信息化重大突發事件,處理和封堵網上有害信息,依法查處有關違法違規行為和網站,統籌協調全市網絡安全保障體系和可信體系建設,協調推動網絡和信息化領域重大科技攻關。

6.負責推動移動互聯網發展和傳統媒體與新媒體融合發展,指導協調網絡游戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,負責貫徹落實信息網絡行業資本準入和安全審查的有關政策,負責在武漢市內提供金融信息服務業務審查、管理。

7.負責組織網絡和信息化領域開展對外交流與合作,負責對各區和有關部門關于網絡安全和信息化工作的指導、檢查、推動,負責指導、協調、監督全市電子政務工作,負責指導、協調全市政務網絡和政府門戶網站建設工作,管理政府門戶網站安全工作。

8.負責信息產業發展和軟件產業發展、信息基礎設施建設和管理、無線電管理、國防信息動員管理等有關工作。

9.承辦上級交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成來看,武漢市互聯網信息辦公室部門決算由納入獨立核算的單位本級決算和 1 下屬單位決算組成。其中:行政單位 1 、全額撥款事業單位 1

納入武漢市互聯網信息辦公室2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.武漢市信息中心

三、部門人員構成

武漢市互聯網信息辦公室總編制人數121人,其中:行政編制43人,事業編制78人。在職實有人數103人,其中:行政40人,事業63人。

離退休人員61人,其中:離休3人,退休58人。 

第二部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年度部門決算表 

 

 

 

 

第三部分  武漢市互聯網信息辦公室2018年度部門決算情況說明

  

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計32,368.19萬元。與2017年相比,收、支總計各增加13,812.19萬元,增長74.4%,主要原因:一是新增了互聯網產業發展引導基金;二是落實我市創建中國軟件名城政策加大對我市信息產業及大數據產業方面的扶持力度;三是新增我市公益Wifi服務熱點;四是進一步強化我市網絡安全方面的管理。

  

  二、2018年度收入決算情況說明

  2018年度本年收入合計29,986.85萬元。其中:財政撥款收入29,807.92萬元,占本年收入99.4%;其他收入178.93萬元,占本年收入0.6%。

  圖2:收入決算結構

  三、2018年度支出決算情況說明

  2018年度本年支出合計32,004.83萬元。其中:基本支出3,675.52萬元,占本年支出11.5%;項目支出28,329.31萬元,占本年支出88.5%。

  圖3:支出決算結構 

 

  四、2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計31,837.92萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加13,888.92萬元,增長77.4%。主要原因是:一是新增了互聯網產業發展引導基金;二是落實我市創建中國軟件名城政策加大對我市信息產業及大數據產業方面的扶持力度;三是新增我市公益Wifi服務熱點;四是進一步強化我市網絡安全方面的管理。

  圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

 

五、2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

    2018年度財政撥款支出31,837.92萬元,占本年支出合計的99.5 %。與2017年相比,財政撥款支出增加13,888.92萬元,增長77.4%。主要原因是:一是新增了互聯網產業發展引導基金;二是落實我市創建中國軟件名城政策加大對我市信息產業及大數據產業方面的扶持力度;三是新增我市公益WIFI服務熱點;四是進一步強化我市網絡安全方面的管理。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

    2018年度財政撥款支出31,837.92萬元,主要用于以下方面:科學技術支出8,771萬元,占27.5 %;社會保障和就業支出547.84萬元,占1.70%;醫療衛生與計劃生育支出141.07萬元,占0.40%;交通運輸支出4,997.5萬元,占15.70%;資源勘探信息等支出17,114.4萬元,占53.80%;住房保障支出266.11萬元,占0.8 %

(三)財政撥款支出決算具體情況。

    2018年一般公共預算財政撥款支出年初預算為28,467.79萬元,支出決算為31,837.92萬元,完成年初預算的111.8%。其中:基本支出3,648.06萬元,項目支出28,189.86萬元。項目支出(涉密項目除外)主要用于:

1.2017年結轉項目1835.57萬元,主要成效一是實現武漢市電子政務專網用戶加密安全傳輸服務,全面提升武漢市電子政務專網保密性、安全性;二是擴大市政務無線專網及移動政務應用系統覆蓋范圍

2. 信息產業發展及信息化建設專項管理費項目48.4萬元,主要成效一是審查信息化項目72個,節約財政資金,提高了財政資金的利用率,保證了項目評審的公開、公平、公正;二是采用自評估與第三方評估相結合的方式對網絡安全和信息化“十三五”規劃實施情況進行了評估,及時地掌握了項目實施情況,保障了項目實施進度。

3.信息化建設經費項目4,630.59萬元,主要成效是擴大市政務無線專網及移動政務應用系統覆蓋范圍,完成保密通訊項目建設,實現加密安全傳輸服務。

4. 全市網絡安全工作專項經費項目1051.30萬元,主要成效是提升了國家網絡安全人才與創新基地的知名度和影響力,國家網絡安全人才與創新基地建設取得實質性進展;促進了全市招商引資,推動了產業發展,提高了社會網絡安全意識。

5. 國防信息動員專項工作經費項目10萬元,主要成效是委托專業機構完成國防動員前沿理論研究課題研究,探索軍民融合信息化發展思路。

6.全市電子信息產業統計和中國國際軟件博覽會組展服務項目83.50萬元,主要成效一是統計工作促進電子信息產業發展,為行業管理工作提供決策支持;二是軟博會參展工作促進企業對外交流和合作,展示我市軟件產業發展成就和創建中國軟件名城風采。

7. 無線電監管工作經費項目82.17萬元,主要成效是提升廣大無線電設臺用戶依法用頻設臺意識,維護空中電波秩序,確保社會公共安全。

8. 武漢市"互聯網+"產業發展引導基金項目4,318.94萬元,因客觀原因,該基金未投出

9. 寬帶提速工程項目5,765.28萬元,主要成效是完成全市公益WiFi和東湖綠道、天河機場T3航站樓WIFI年度運行服務、完成東湖綠道二期WiFi建設、5G試驗網初具規模,物聯網實現三環以內無縫覆蓋。

10.武漢市創建中國軟件名城計劃2493.8萬元,主要成效是支持我市軟件和大數據產業項目,促進產業發展,成功獲得中國軟件名城稱號。

11.武漢天河智慧機場建設項目資本金4997.5萬元,主要成效是支持武漢天河機場信息化建設,打造智慧機場。

12.政務網光纖租賃費及互聯網出口經費597萬元,主要成效是形成全市統一的“市-區-街-社區”四級網絡應用體系,保障政府門戶網站、網站群、政務外網云平臺及其他應用系統的互聯網上網服務。

13. 市民之家機房運維項目225.06萬元,主要成效是保障了市民之家機房的正常運轉,為政府各部門在市民之家的信息化業務提供了安全、穩定的支撐。

14. 武漢市黨政機關協同辦公平臺維護費14.85萬元,主要成效是減少了公文流轉時間,實現了無紙化辦公,大大增加了辦公效率。

15. 武漢市政府公開數據服務網三期項目22萬元,主要成效面向公眾提供政府公開數據的檢索、下載及在線數據服務,幫助用戶用好數據、用對數據。

16. 政府網站運維項目100.75萬元,主要成效是整合網上政務資源,為公眾提供一站式服務,提高了公眾獲取政務、辦事類信息的效率。

17. 武漢市政務云安全升級項目83.8萬元,主要成效是綜合運用網絡安全最新技術,從網絡安全、主機安全、應用安全和安全管理方面建立和完善信息安全保障體系,全面提升安全服務能力。

18. 2017年結轉項目251.47萬元,主要成效一是實現網絡設備、計算機軟硬件設備以及應用系統的集中化、透明化監控管理;二是對電子政務系統信息化資源實行統籌管理、集中調度、事務跟蹤和問責制,提升IT服務質量。

1.科學技術支出()。年初預算為7,620萬元,支出決算為8,771萬元,完成年初預算的115.1%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是增加2017年結轉項目。

2.社會保障和就業支出()。年初預算為519.12萬元,支出決算為547.84萬元,完成年初預算的105.5%,支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中追加退休人員經費。

3.醫療衛生與計劃生育支出()。年初預算為141.07萬元,支出決算為141.07萬元,完成年初預算的100%,支出決算數等于年初預算數。

4.交通運輸支出()。年初預算為0萬元,支出決算為4,997.5萬元,支出決算數大于年初預算數的主要原因是年中財政追加項目。

5.資源勘探信息等支出()。年初預算為19,921.49萬元,支出決算為17,114.4萬元,完成年初預算的85.9%,支出決算數小于年初預算數的主要原因一是將2017年結轉項目調整至科學技術支出中;二是年中追加人員經費。

6.住房保障支出()。年初預算為266.11萬元,支出決算為266.11萬元,完成年初預算的100%,支出決算數等于年初預算數。

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2018度一般公共預算財政撥款基本支出3,648.06萬元,其中,人員經費2,946.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費701.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修()費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、2018年度一般公共預算財政撥款“三公經費支出決算情況說明

()“三公”經費的單位范圍。

武漢市互聯網信息辦公室有一般公共預算財政撥款預算安排“三公”經費的單位包括武漢市互聯網信息辦公室本級及下屬 1全額撥款事業單位。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。

2018年度“三公”經費財政撥款年初預算數為75萬元,支出決算為25.34萬元,完成年初預算的33.79%,其中:

1.因公出國()費支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,比年初預算減少21萬元,主要原因是2018年未安排出訪計劃及任務。

2.公務用車購置及運行費支出決算為24.21萬元,完成年初預算的80.7%;其中:

(1)本年度購置(更新)公務用車0輛,年末公務用車保有量13輛。

(2)公務用車運行費24.21萬元,完成年初預算的80.7%,比年初預算減少 5.79萬元,主要原因是加強公務用車管理,從嚴控制公務用車經費開支。主要用于機要、應急、通信及無線電執法等其中:燃料費 4.2萬元;維修費 13.8 萬元;過橋過路費 0.61 萬元;保險費5.6 萬元。

3.公務接待費支出決算為1.13萬元,完成年初預算的22.6%,比年初預算減少3.87萬元,主要原因是嚴格遵守中央八項規定及省市相關規定要求,從嚴從緊安排公務接待。

2018 武漢市互聯網信息辦公室執行公務和開展業務活動開支公務接待費 1.13 萬元。其中:外省市交流接待  0.85 萬元,主要用于南京經信委、濟南網文辦、成都網信辦、海口科學信息局、西安網信辦、青島網絡辦、寧夏市網信辦、哈爾濱網信辦及信息中心等的接待工作 12 批次 106 人次(其中:陪同27人次);及商務接待活動0.28萬元,主要用于 阿里巴巴、北京永信至誠、百度等關于我市網絡安全及信息化方面考察調研的接待工作 4 批次 34 人次(其中:陪同12人次)

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少31.16萬元,下降56.7%,其中:因公出國()支出決算減少21萬元,2018年無支出;公務用車購置及運行費支出決算減少8.79萬元,下降26.6%,公務接待支出決算增加0.13萬元,增加13%。因公出國()費支出減少的主要原因是2018年未安排出訪計劃及任務,公務用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是加強公務用車管理,從嚴控制公務用車經費開支,公務接待費支出決算略有增加的主要原因是外省市交流增多

八、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

2018年本部門沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的支出。

九、關于2018年度預算績效情況說明

()預算績效管理工作開展情況。 

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目21,資金28,189.86 萬元。組織對1部門開展整體支出績效自評,資金31,837.92萬元。從績效評價情況來看,我部門嚴格按照市財政局有關安排開展部門整體支出績效評價工作,真實反映部門履職資金的整體績效,及時向各處室反饋評價結果,提升績效評價的運用效果。

        ()績效自評結果。

        我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果(不包括涉密項目)。

2017年結轉項目績效自評綜述:項目全年預算數為 1,838.82萬元,執行數為1,835.57萬元,完成預算的 99.8%。主要產出和效果:一是實現武漢市電子政務專網用戶加密安全傳輸服務,全面提升武漢市電子政務專網保密性、安全性;二是擴大市政務無線專網及移動政務應用系統覆蓋范圍

信息產業發展及信息化建設專項管理費項目績效自評綜述:項目全年預算數為120萬元,執行數為48.4萬元,完成預算的40.33%。主要產出和效果:一是審查信息化項目72個,節約財政資金,提高了財政資金的利用率,保證了項目評審的公開、公平、公正;二是采用自評估與第三方評估相結合的方式對網絡安全和信息化“十三五”規劃實施情況進行了評估,及時地掌握了項目實施情況,保障了項目實施進度。

信息化建設經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為4,786萬元,執行數為4,630.59萬元,完成預算的96.75%。主要產出和效果:擴大市政務無線專網及移動政務應用系統覆蓋范圍,完成保密通訊項目建設,實現加密安全傳輸服務。

全市網絡安全工作專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為 1,230萬元,執行數為 1,051.3萬元,完成預算的 82.65%。主要產出和效果:提升了國家網絡安全人才與創新基地的知名度和影響力,國家網絡安全人才與創新基地建設取得實質性進展;促進了全市招商引資,推動了產業發展,提高了社會網絡安全意識。

國防信息動員專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元,執行數為10萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:委托專業機構完成國防動員前沿理論研究課題研究,探索軍民融合信息化發展思路。發現的問題:信息人才引進和培養不足。下一步改進措施:進一步加大軍民融合產業推進力度;擴大信息人才引進和培養力度。

全市電子信息產業統計和中國國際軟件博覽會組展服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為85萬元,執行數為83.5萬元,完成預算的98.2%。主要產出和效果:一是統計工作促進電子信息產業發展,為行業管理工作提供決策支持;二是軟博會參展工作促進企業對外交流和合作,展示我市軟件產業發展成就和創建中國軟件名城風采。發現的問題:企業統計人員培訓工作還有待加強;下一步改進措施:加強應統盡統、精準分類與統計工作業務指導和培訓。

無線電監管工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為125萬元,執行數為82.17萬元,完成預算的65.7%。主要產出和效果:提升廣大無線電設臺用戶依法用頻設臺意識,維護空中電波秩序,確保社會公共安全。下一步將加大無線電技術人才引進和培養力度,確實保障我市無線電秩序安全。

武漢市"互聯網+"產業發展引導基金項目績效自評綜述:項目全年預算數為5,000萬元,執行數為4,318.94萬元,完成預算的86.4%。因客觀原因,該基金未投出。下一步,我辦將積極吸取經驗教訓,提前準備應急計劃和備選方案,加強對參股子基金管理人的關注,提前預防和發現風險點。

寬帶提速工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為5,794.06萬元,執行數為5,765.28萬元,完成預算的99.5%。主要產出和效果:完成全市公益WiFi和東湖綠道、天河機場T3航站樓WIFI年度運行服務、完成東湖綠道二期WiFi建設、5G試驗網初具規模,物聯網實現三環以內無縫覆蓋。下一步我辦將進一步加強公益WiFi宣傳工作,提高用戶使用率。

武漢市創建中國軟件名城計劃績效自評綜述:項目全年預算數為2500萬元,執行數為2493.8萬元,完成預算的99.8%,主要產出和效果是支持我市軟件和大數據產業項目,促進產業發展,成功獲得中國軟件名城稱號。 

武漢天河智慧機場建設項目資本金績效自評綜述:項目全年預算數為0萬元,執行數為4997.5萬元,主要產出和效果是支持武漢天河機場信息化建設,打造智慧機場。 

政務網光纖租賃費及互聯網出口經費績效自評綜述:項目全年預算數為601.4萬元,執行數為597萬元,完成預算的99.3%,主要產出和效果是形成全市統一的“市-區-街-社區”四級網絡應用體系,保障政府門戶網站、網站群、政務外網云平臺及其他應用系統的互聯網上網服務。

市民之家機房運維項目績效自評綜述:項目全年預算數為295萬元,執行數為225.06萬元,完成預算的76.3%,主要產出和效果是保障了市民之家機房的正常運轉,為政府各部門在市民之家的信息化業務提供了安全、穩定的支撐。但還存在因多家運維公司并存、業務托管單位較多,工作協調機制建立不夠。下一步增加考核手段,采取運維費與考核掛鉤,保障運維工作的預期效果。

武漢市黨政機關協同辦公平臺維護費績效自評綜述:項目全年預算數為14.85萬元,執行數為14.85萬元,完成預算的100%,主要產出和效果是減少了公文流轉時間,實現了無紙化辦公,大大增加了辦公效率。下一步還需要對平臺做進一步的業務優化。

武漢市政府公開數據服務網三期項目績效自評綜述:項目全年預算數為65萬元,執行數為22萬元,完成預算的33.9%,主要產出和效果面向公眾提供政府公開數據的檢索、下載及在線數據服務,幫助用戶用好數據、用對數據。但目前數據類目仍不足以滿足公眾日益增加的需求,將在政策上落實數據規范和平臺間的對接機制。

政府網站運維項目績效自評綜述:項目全年預算數為151萬元,執行數為100.75萬元,完成預算的66.7%,主要產出和效果是整合網上政務資源,為公眾提供一站式服務,提高了公眾獲取政務、辦事類信息的效率。下一步,推進全市政府網站群建設,加大網站辦事功能。

武漢市政務云安全升級項目績效自評綜述:項目全年預算數為490萬元,執行數為83.8萬元,完成預算的17.1%,主要產出和效果是綜合運用網絡安全最新技術,從網絡安全、主機安全、應用安全和安全管理方面建立和完善信息安全保障體系,全面提升安全服務能力。還存在一部分云主機尚未安裝安全防護軟件,后續需要進一步溝通安全防護的重要性,擴大安全防護范圍。

2017年結轉項目績效自評綜述:項目全年預算數為375.21萬元,執行數為251.47萬元,完成預算的67%,主要產出和效果一是實現網絡設備、計算機軟硬件設備以及應用系統的集中化、透明化監控管理;二是對電子政務系統信息化資源實行統籌管理、集中調度、事務跟蹤和問責制,提升IT服務質量。

(項目支出績效自評報告見附件)

十、2018年度其他重要事項的情況說明

()機關運行經費支出情況。

2018年度武漢市互聯網信息辦公室(含參照公務員法管理的事業單位)機關運行經費支出327.28萬元,比2017年增加83.28萬元,增長34.1%。主要原因一是按照全市檔案規范化管理統一要求開展機關以前年度檔案數字化整理工作;二是根據全市統一要求,加強駐村扶貧保障工作;三是因物價水平上漲,物業、聘用人員等后勤運維成本增加。

()政府采購支出情況。

2018年度武漢市互聯網信息辦公室政府采購支出總額12,747.22萬元,其中:政府采購貨物支出10萬元、政府采購服務支出12,737.22萬元。授予中小企業合同金額4050.96萬元,占政府采購支出總額的32%,其中:授予小微企業合同金額10萬元,占政府采購支出總額的0.0008%

()國有資產占用情況。

截至20181231日,武漢市互聯網信息辦公室共有車輛13輛,其中,機要通信用車2輛,應急保障用車2輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車2輛、其他用車4(其中:互聯網輿情應急用車1輛、老干用車1輛、車輛老化停用車改報廢2輛;單位價值50萬元()以上通用設備1()

 

第四部分  2018年重點工作完成情況

 

一、電信業務總量增長率

全年完成電信業務總量707.9億元,增長120.8%。率先開通全省首個5G基站、打通首個5G電話,全市所有自然村基本實現光纖覆蓋,主城區累計建成千兆寬帶小區4000余個。

二、規上服務業重點行業營業收入增速

全市規上服務業重點行業(軟件和信息技術服務業)營業收入增漲18.1%

三、電子信息產業工業總產值(工信部統計口徑)

全市電子信息產業工業總產值同比增長13.4%

四、信息傳輸、軟件和信息技術服務業固定資產投資增幅

全市信息傳輸、軟件和信息技術服務業固定資產投資增幅達244%,超拼搏目標230個百分點。

五、加快建設國家網絡安全人才與創新基地,引進大數據、云計算、物聯網等新一代信息技術領域高端人才和優質項目,打造特色數字經濟體系

全年新增簽約項15個,協議投資866.36億元,新增注冊企業33家,注冊資本金25.43億元。國家網安基地道路設施按要求如期建成,成功舉辦上合組織網絡安全專家工作組會議、2018年國際網絡安全標準會議、“黃鶴杯”網絡安全大賽等系列活動

六、深化“三辦”改革,推動政務信息互聯互通和數據交換,形成覆蓋全市的數據實時共享互認平臺體系;深入開展智慧社會建設,協調指導智慧城管、智慧消防、“互聯網+居家養老”等重點項目實施

完成“云端武漢·政務”平臺升級建設,全市政務信息共享接入單位達50家市直單位及15個區,資源目錄入庫數據量增至2.3億多條完成智慧城管、智慧消防 “互聯網+居家養”等重點項目建設,我市榮獲2018年亞太區領軍智慧城市”“2018年中國領軍智慧城市”等多項榮譽。

 

 

 

 

第五部分  名詞解釋

()財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

()其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

()年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

()本部門使用的支出功能分類科目

1.一般公共服務()財政事務()信息化建設()反映財政部門用于信息化建設方面的支出。

2. 科學技術支出()技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)反映從事網絡信息化建設與研究方面的支出。

3.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公積金(項)和提租補貼(項)反映按相關規定為職工繳納的住房公積金和發放的租金補貼。

4.醫療衛生與計劃生育支出()醫療保障(款)行政單位醫療(項)、事業單位醫療(項)、其他醫療保障支出(項)分別反映行政單位職工醫療保險、事業單位職工醫療保險和行政事業單位人員生育保險等。

5.資源勘探信息等支出()工業和信息產業監管(款)行政運行(項)、一般行政事務管理(項)、無線電監管(項)、其他工業和信息產業監管(項)分別反映行政單位基本支出、未單獨設置項級科目的其他項目支出、無線電監管方面的支出和其他用于)工業和信息產業監管方面的支出。

6.社會保障和就業支出()行政事業離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)和事業單位離退休(項)分別反映行政單位開支的離退休經費、事業單位開支的離退休經費。()結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

()年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

()基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

()項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

()“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國()費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國()費反映單位公務出國()的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

()機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:項目支出績效自評報告

 

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